为规范公司经营行为,规避经营风险,确保上市公司信息披露质量。近日,公司聘请天健会计师事务所赴我司开展为期两周的现场年审工作,计划财务部全面积极配合此次专项审计,有效保障了审计工作的有序开展。按照惯例,本次年报审计工作主要包括对公司及合并范围内全部分子公司的财务数据进行审查,出具审计报告、会计报表和会计报表附注,以及公司重大事项的披露。接下来,计划财务部将继续跟进审计报告及内控报告定稿工作,进行各项数据的反复核对,确保按时准确完成2021年年报公告,为社会各界及广大投资者提供真实详细的信息基础,为完成集团年度经营目标贡献力量。