为进一步加强公司资金管理使用监管,防范资金存放安全风险,强化内部管理。近期,公司对集团本部及下属31家子公司开展资金管理全面检查。
此次检查范围主要为资金账户管理情况、备用金管理情况和收费管理情况三个方面。通过查阅相关账目和台账,盘点备用金和库存现金,询问相关责任人员的方式,重点排查是否存在违规开设资金账户,是否违规申领及使用备用金,是否存在现金收费,是否存在现金收费未按规定日清日结、坐收坐支问题,各类台账是否健全等问题。经检查,总体情况较好,资金账户开户、销户合规,收费入账手续完整合理,收费情况与财务账面一致(调整后),但也存在一些问题。9月24日,公司对检查情况进行通报,明确了检查过程中发现的主要问题,并提出整改意见,要求各单位尽快进行整改。