监察审计部简讯一则
发布时间: 2022-10-09

加强内部审计工作,是完善组织治理、强化风险管控的有力抓手。根据《二○二二年内部审计工作计划》要求及实际工作安排,监察审计部日前对浙江中轻融资担保有限公司2020-2021年度经营业务内控管理进行了审计。审计过程中,审计人员查阅了公司相关制度,查看了担保业务明细表、余额明细表和保后管理等相关资料,运用审计方法“问诊把脉”查找问题、对症治疗。加强内部审计,有利于促进公司建立健全内部规范,增强经济业务活动防范风险能力